Prefeitura Municipal de Bacabal ========================================================= MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202571110002/2025 ========================================================= Data: 22/06/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Pagamento de empenho 615005 Documento: 2017 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 36.696,52 Origem/Destino: Conta Emenda -> 28.492.207/0001-40 C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA --------------------------------------------------------- Data: 22/06/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Retenção de empenho 615005 Documento: 2017 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 445,71 Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s) --------------------------------------------------------- Data: 01/06/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Pagamento de empenho 527001 Documento: 1719 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 34.998,80 Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA --------------------------------------------------------- Data: 01/06/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Pagamento 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438,66 Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s) --------------------------------------------------------- Data: 01/06/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Retenção de empenho 527005 Documento: 1731 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 465,40 Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s) --------------------------------------------------------- Data: 01/06/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Retenção de empenho 527006 Documento: 1734 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 365,28 Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s) --------------------------------------------------------- Data: 14/05/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Pagamento de empenho 401023 Documento: 1871 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 6.000,00 Origem/Destino: Conta Emenda -> 613.XXX.643-48 BERNARDO SAMUEL MOURA DA SILVA NEGREIRO --------------------------------------------------------- Data: 14/05/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Pagamento de empenho 401026 Documento: 1897 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 46.066,05 Origem/Destino: Conta Emenda -> 010.XXX.613-61 ALYNNE SILVA 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BRITTO FREIRE MARTINS MOYSES --------------------------------------------------------- Data: 14/05/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Pagamento de empenho 401033 Documento: 1913 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 6.000,00 Origem/Destino: Conta Emenda -> 902.XXX.631-53 LUIZ GONZAGA CARVALHO NETO --------------------------------------------------------- Data: 14/05/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Pagamento de empenho 401034 Documento: 1914 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 49.300,00 Origem/Destino: Conta Emenda -> 730.XXX.863-91 RAIMUNDO JOSE ALVES DE SOUSA --------------------------------------------------------- Data: 14/05/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Pagamento de empenho 401035 Documento: 1916 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 6.000,00 Origem/Destino: Conta Emenda -> 081.XXX.331-65 YANET DEUS BATISTA --------------------------------------------------------- Data: 14/05/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Pagamento de empenho 401036 Documento: 1991 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 15.986,30 Origem/Destino: Conta Emenda -> 069.XXX.841-52 ANA MARGARITA BELTRAN CINTRA --------------------------------------------------------- Data: 14/05/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Pagamento de empenho 401037 Documento: 1992 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 8.000,00 Origem/Destino: Conta Emenda -> 001.XXX.273-92 FABIO BONNIEK COSTA ARAUJO --------------------------------------------------------- Data: 14/05/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Pagamento de empenho 401038 Documento: 1993 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 6.986,30 Origem/Destino: Conta Emenda -> 386.XXX.923-34 GUSTAVO MARCELO BARBOSA DE SOUSA --------------------------------------------------------- Data: 14/05/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Pagamento de empenho 401040 Documento: 1995 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 13.473,57 Origem/Destino: Conta Emenda -> 020.XXX.051-63 NATALIA HELENA VALLETA --------------------------------------------------------- Data: 14/05/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Pagamento de empenho 401041 Documento: 1996 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 3.000,00 Origem/Destino: 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empenho 401036 Documento: 1991 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 7.412,10 Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s) --------------------------------------------------------- Data: 14/05/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Retenção de empenho 401037 Documento: 1992 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 3.566,84 Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s) --------------------------------------------------------- Data: 14/05/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Retenção de empenho 401038 Documento: 1993 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 3.078,77 Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s) --------------------------------------------------------- Data: 14/05/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Retenção de empenho 401040 Documento: 1995 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 6.202,27 Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s) --------------------------------------------------------- Data: 14/05/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Retenção de empenho 401041 Documento: 1996 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 480,22 Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s) 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empenho 302055 Documento: 1464 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 50.025,00 Origem/Destino: Conta Emenda -> 730.XXX.863-91 RAIMUNDO JOSE ALVES DE SOUSA --------------------------------------------------------- Data: 10/04/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Pagamento de empenho 408025 Documento: 1608 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 16.526,47 Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA --------------------------------------------------------- Data: 10/04/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Retenção de empenho 408025 Documento: 1608 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 200,73 Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s) --------------------------------------------------------- Data: 09/04/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Retenção de empenho 406029 Documento: 991 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 47,68 Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s) --------------------------------------------------------- Data: 09/04/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Retenção de empenho 406030 Documento: 993 Crédito: R$ 0,00 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Emenda -> Tributo(s) --------------------------------------------------------- Data: 10/03/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Retenção de empenho 202113 Documento: 1864 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 18.974,25 Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s) --------------------------------------------------------- Data: 20/02/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Retenção de empenho 220015 Documento: 515 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 97,50 Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s) --------------------------------------------------------- Data: 20/02/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Pagamento de empenho 220015 Documento: 515 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 8.027,85 Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA --------------------------------------------------------- Data: 19/02/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Retenção de empenho 209009 Documento: 381 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 19,49 Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s) --------------------------------------------------------- Data: 19/02/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Retenção de empenho 210005 Documento: 379 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 15,54 Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s) --------------------------------------------------------- Data: 19/02/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Retenção de empenho 210010 Documento: 205 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 49,96 Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s) --------------------------------------------------------- Data: 19/02/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Retenção de empenho 210011 Documento: 378 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 689,80 Origem/Destino: Conta Emenda -> Tributo(s) --------------------------------------------------------- Data: 19/02/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Pagamento de empenho 209009 Documento: 381 Crédito: R$ 0,00 Débito: R$ 1.604,41 Origem/Destino: Conta Emenda -> 01.163.981/0001-50 AMAZONIA HOSPITALAR LTDA --------------------------------------------------------- Data: 19/02/2026 Tipo: SAIDA Histórico: Pagamento de empenho 210005 Documento: 379 Crédito: R$ 0,00 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